省社审计组进驻维多利亚老品牌76696vic开展内控制度执行情况专项审计
发布:2020-05-09来源:审计处

  本网讯(通讯员 李游) 5月7日上午,省社监督审计处处长张睿华、副处长李杨文及新财苑会计师事务所一行来维多利亚老品牌76696vic召开审计工作进场会,对维多利亚老品牌76696vic开展内控制度执行情况进行专项审计。校长李定珍、党委副书记廖志刚出席会议,审计处、财务处、基建处、后勤服务中心、发展规划处、党政办、人事处、保卫处、资产管理处等相关部门负责人参加会议。

  会上,张睿华处长介绍了此次专项审计的目的。她表示,此次审计主要是通过了解维多利亚老品牌76696vic内控制度执行情况,帮助维多利亚老品牌76696vic查找内控制度执行存在的问题,进一步提升内控制度执行水平和管理水平。

  李定珍校长代表学校对省社监督审计处长期以来对学校事业发展的关心与支持表示感谢。她表示,通过此次审计将有力指导学校内控工作,对提升学校的科学管理、制度化管理水平,促进学校高质量发展具有重要意义。随后,李定珍校长向审计组重点介绍了学院内部控制建设的目标和原则、学院内审工作的开展情况及学院存在的一些亟待解决的问题。她表示,将积极配合审计组开展工作,为审计工作创造良好条件,对发现问题做到及时整改。

  期间,省社监督审计处李杨文副处长宣读了审计通知书及审计“八不准”工作纪律。新财苑会计师事务所黄洪琴经理对具体审计方案作了介绍,并就审计工作的具体问题作了安排。